ВТОРАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ

9-10 апреля | онлайн-трансляция + видеозаписи

Совокупная доля всех налогов в общей сумме расходов компании может достигать 40%

Ошибки, допущенные при налоговом планировании, не только существенно влияют на финансовую устойчивость бизнеса и его репутацию, но и приносят немалые убытки в виде штрафных санкций и пеней. 

Избежать их участникам онлайн-конференции помогут проверенные решения от лучших налоговых специалистов.

Ведущие налоговые юристы и корпоративные финансисты разберут основные тенденции международного налогового планирования

Самые эффективные с точки зрения налоговых последствий способы финансирования и перераспределения средств внутри группы компаний

Успешные решения, как безопасно оптимизировать бизнес-процессы с учетом меняющегося налогового законодательства и судебной практики

Удобный формат участия: онлайн-трансляцию можно смотреть из любой точки мира, а к видеозаписям можно возвращаться в любое удобное время

Для кого эта онлайн-конференция

Финансовые директора

Руководители департаментов налогового планирования

Корпоративные юристы

Налоговые менеджеры

Главные бухгалтера

Руководители налоговой практики аудиторских, юридических и консалтинговых фирм

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

Каждый участник получит именной сертификат в электронном виде об успешном участии в онлайн-конференции «Налоговое планирование в группе компаний 2019». Сертификат подтвердит полученные знания и дополнит ваше резюме.

Сертификат мы вышлем на Вашу электронную почту. Вы сможете его скачать в любое удобное время и в личном кабинете, где также будут доступны без ограничения сроков все видеозаписи и дополнительные материалы онлайн-конференции.

ПРОГРАММА кОНФЕРЕНЦИИ

В программе все острые вопросы, в которых важно разобраться руководителю, отвечающему за налоговое планирование в группе компаний

9 АПРЕЛЯ

Первый блок

10.00 — 13.00

Перерыв на обед

13.00 — 14.00

Второй блок

14.00 — 17.00

Как адаптировать международные структуры к современным налоговым реалиям. Какие международные структуры устарели, связаны с налоговыми рисками и почему. Какие возможности открывает новое законодательство. Примеры успешных проектов по трансграничной реструктуризации.

Российские и иностранные оффшоры. Изменения в законодательстве оффшорных стран про экономическое присутствие. Критерии существенного присутствия в разных странах: есть ли серьезные отличия. Последние изменения в российском законодательстве о САР: могут ли они стать альтернативой.

Практика работы с КИК. Как переносить убытки КИК, как рассчитывать базу, как распределять прибыль консолидированных налоговых групп при расчете эффективной ставки КИК, признание задолженности КИК, практика обоснования льготы.

Трансфертное ценообразование. На что необходимо обратить внимание налогоплательщикам в 2019 году. Чего ожидать от контроля цен внутрироссийских и «нематериальных» внешнеторговых сделок, которые стали неконтролируемыми с 2019 года. Налоговый контроль за ценами в практике арбитражных судов. Соглашения о ценообразовании по внутрироссийским и внешнеторговым сделкам.

Налоговые последствия переквалификации налогового резиденства. Как уменьшить риски при смене налогового резидентства.

Необоснованная налоговая выгода. Практическое применение ст. 54.1 НК РФ в отношении трансграничных операций. Защита от налоговой переквалификации сделок. Анализ рисков на примерах из практики.

Субсидиарная ответственность. Что должны знать собственники и руководители компаний. Case-study по вопросам ответственности контролирующих лиц

Внутригрупповое финансирование. Заем, посреднические договоры, перемещение обязательств, договор о совместной деятельности: налоговые последствия. Безналоговый способ внутригруппового финансирования как альтернатива беспроцентному займу.

Современные способы ликвидации. Нюансы. Плюсы и минусы.

Фактический получатель дохода: последние разъяснения и актуальная судебная практика

10 АПРЕЛЯ

Первый блок

10.00 — 13.00

Перерыв на обед

13.00 — 14.00

Второй блок

14.00 — 17.00

Налоговый контроль 2019. Досудебное урегулирование споров: последние изменения и тенденции. Многочасовые допросы вошли в практику: правомерны ли действия налоговых органов, как использовать ситуацию в свою пользу. Выявление и доказывание необоснованной налоговой выгоды в ходе мероприятий налогового контроля.

Практика прохождения налоговых проверок: от оформления документов до подготовки сотрудников. На основе личного опыта.

Риски налоговой проверки. Как выстроить защиту от налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности. Кейсы

Налог на имущество организаций 2019. Как изменился налог на имущество организаций с 2019 года. Как законно оптимизировать налог на имущество организаций. Правоприменительная и судебная практика – тренды последних лет. 

Движимое и недвижимое имущество: трактовка для целей налога на имущество. Как избежать переквалификации имущества в категорию недвижимого.

Как избежать негативных налоговых последствий при работе с контрагентами. Способы решения проблем проверки контрагентов и их отбор, обеспечение защиты налоговой выгоды, полученной при взаимодействии с контрагентами, позиция налоговых органов по вопросам осмотрительности при работе с ними. Взыскание налоговых потерь по сделкам с контрагентом.

«Дробление» бизнеса. Признаки незаконного дробления от ФНС России. Судебная практика: за и против.

Налоговое планирование в рамках слияний и поглощений

Правила КИК. Обязанности в связи с владением КИК, сроки их исполнения, штрафы. Основные виды льгот и возможности минимизации налогов по КИК в РФ (описание, порядок, документы). Тонкости КИК (последние разъяснения Минфина по неурегулированным НК РФ вопросам, двойное налогообложение, риски обнаружения налоговыми органами).

Как построить эффективную систему мониторинга и минимизации налоговых рисков (внутренний контроль, инструменты выявления и оценки рисков, нейтрализация налоговых рисков)

Управление договорными рисками с точки зрения налоговых последствий. Требования к регистрации договоров в качестве сделок, риски, связанные с заключением договоров, условия сделок и их исполнение с позиции налоговых последствий.

Финансовая отчетность в судебных спорах. Российская практика рассмотрения судебных дел, связанных с финансовой отчетностью

Особенности налогообложения обособленных подразделений

Региональные налоговые льготы как правомерный способ оптимизации налоговых платежей

Налогообложение доходов постоянного представительства иностранной компании в России

НДС: устраняем риски «переходного периода». С 1 января 2019 года ставка НДС 18% увеличена до 20%, изменился порядок налогообложения электронных услуг, приобретаемых у иностранных компаний и  правила оформления возврата товаров. Налоговые органы при проверке деклараций за 1 квартал будут  уделять особое внимание нюансам «переходного периода». Как не ошибиться в исчислении НДС  и устранить возможные риски.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Подготовиться к налоговым нововведениям и грамотно выстроить систему налогового планирования вам помогут лучшие в своем деле.

партнер, руководитель налоговой практики, КИАП​

управляющий партнер Taxadvisor

управляющий партнер, юридическая фирма «Гин и партнеры»

Геннадий Тимоничев

старший юрист, Dentons

Семен Дергачев

адвокат налоговой практики Юридической фирмы Sameta

Екатерина Болдинова

Екатерина Болдинова

партнер, руководитель налоговой практики, Five Stones Consulting

Александрина Гин

партнер, юридическая фирма «Гин и партнеры»

Николай Рудоманов, Dentons

Николай Рудоманов

юрист, Dentons

Евгений Непомнящих

директор отдела услуг в области международного налогового планирования, EY

 
Наталья Кордюкова

Наталья Кордюкова

руководитель налоговой практики, заместитель директора департамента международного налогового планирования по юридическим вопросам,

юридическая фирма «Клифф»

советник, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP

Анна Кнельц

юрист российской налоговой и таможенной практики, 

международная юридическая фирма Dentons

Мария Кочубей

юрист российской налоговой и таможенной практики, Dentons

Ирина Попова

юрист, налоговая практика, Sameta

юрист налоговой практики департамента международного налогового планирования, «Клифф»

Никита Жаров

юрист налоговой практики 

юридическая фирма «Клифф»

Виктор Калгин

партнер налоговой практики KPMG

старший консультант, Mazars

Виктория Варламова, Правовест аудит

Виктория Варламова

заместитель руководителя отдела консалтинга, главный эксперт по налогам и бухучету, Правовест Аудит

2 дня, 23 спикера, 420 участников

Посмотреть отзывы участников

ВЫБЕРИТЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ

  • Вы можете оплатить доступ сразу банковской карточкой или оформить счет на юридическое лицо. 
  • Кликните на кнопку «Купить билет», заполните анкету и выберите удобный вариант оплаты.
  • Сразу после регистрации Вы получите письмо на электронную почту с организационными деталями.
  • По всем вопросам Вам будет помогать наша поддержка (editor@cfocafe.co, 8977 545 53 64, Анна Росс).

15000

10000

рублей

  • При регистрации до 29 марта. Финальная стоимость 15 000 рублей
  • Доступ к онлайн-трансляциям двух дней
  • Дополнительные материалы
  • Видеозаписи мероприятия без ограничения сроков

23000

18000

рублей

Партнеры онлайн-конференции

ACCA
Lextorium
IMA Moscow
BCLP
Sameta, Самета
Клифф, Cliff
KPMG
Taxadvisor
Гин и партнеры
EY
Five stones consulting
ассоциация профессиональных бухгалтеров Содружество